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蘭醬
于2017-05-09 16:52 發布 ??1363次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-09 16:52
你好,需要做銷售舊的固定資產備案 按含稅金額/(1+3%)*2%征收增值稅
蘭醬 追問
2017-05-09 17:01
@鄒老師:在報稅之前做備案嗎?發票能不能直接開2%的呢
鄒老師 解答
你好,是的,不可以的
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本月銷售舊車,按3%開的發票,想用減按2%的優惠,都需要做什么?銷項稅按多少上報
答: 你好,需要做銷售舊的固定資產備案 按含稅金額/(1+3%)*2%征收增值稅
如果非貨幣交換時,對方開票的銷售額是360萬,銷項稅21.6萬,但是收到方確認倒擠出來的500-140-21.6=338.4?跟發票不一致啊?
答: 學員你好,收到的一方入賬的時候就是按360萬的換入資產和21.6的增值稅(進項稅)進行入賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,開銷項發票的一方是銷售方對吧?
答: 對的,是的,是這么做的。
老師,我公司2024年開的銷售發票,有部分未在當年確認收入,只是做了銷項稅額賬務處理,這部分發票將在2025年確認收入,跨年時銷項稅額該怎么進行賬務處理?
討論
老師你好,進貨發票和銷售發票品種一樣,進貨稅率開13%,銷項稅率9%,這樣可行,
老師,我上個月開了一張銷售發票,金額稅額開錯了,本期開了一張紅字的發票,和一張正確的發票,我上期已經報了銷項稅了,怎么處理呢?
7.5折的銷售如何計算銷項稅?折扣開在發票上 那稅也打折?
銷售給國外的,開給他們發票是普通票那做賬的時候要不要做銷項稅呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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蘭醬 追問
2017-05-09 17:01
鄒老師 解答
2017-05-09 17:01