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周愛民
于2017-05-08 15:48 發布 ??1024次瀏覽
黃老師
職稱: 會計師
2017-05-08 16:37
暫估入賬了
周愛民 追問
2017-05-08 21:16
怎么不回答?
2017-05-09 12:10
怎么做,能指導下嗎?
黃老師 解答
2017-05-08 15:50
您好,請問上月采購有沒暫估入賬?
2017-05-09 09:39
那這個月做紅字沖紅即可
2017-05-10 09:47
按暫估的分錄一樣,之前暫估是正數,這個月退貨就用負數做分錄即可
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上月采購,發票沒到,這個月退貨,如何處理?
答: 您好,請問上月采購有沒暫估入賬?
采購退貨,銷售退貨,負數發票,
答: 您好!你想問的是什么呢?還沒明白啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:采購退回款 可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:應付賬款 退貨 發出后:借:應付賬款 貸:庫存商品
答: 你好!可以這樣做,如果做這一步借:應付賬款 貸:庫存商品需要有發票
采購退貨,收到紅字發票,退貨的分錄,怎么寫
討論
采購進貨票已經開了,后來又退貨了,該怎么處理
老師您好。請問上個月采購的材料,已開發票,這個月發生了一小部分退貨,比如采購數量1萬個,退貨100個。 正確的做法,發票應該怎樣處理?
公司的商品采購對方已全開發票給我公司,現在發生退貨,要怎么處理?
發生大量跨年度銷售退貨,和采購退貨,同時發票已經入賬,銷售方和采購方如何做賬
黃老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 5.00 解題: 3572 個
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周愛民 追問
2017-05-08 21:16
周愛民 追問
2017-05-09 12:10
黃老師 解答
2017-05-08 15:50
黃老師 解答
2017-05-09 09:39
黃老師 解答
2017-05-10 09:47