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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-05-24 08:19

1.企業在進口環節應繳納的消費稅=(120+10+18)*1.4/(1-15%)*15%
企業在進口環節應繳納的增值稅=(120+10+18)*1.4/(1-15%)*13%+(35+5)*1.2*13%
2.企業國內生產銷售環節應繳納的增值稅=820*13%
企業國內生產銷售環節應繳納的消費稅=820*15%

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相關問題討論
您好,填在稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
您好! 一般納稅人銷售開票就是增值稅專用發票。
2015-10-16 16:54:04
你好,是的呢,填在1欄里面的呢
2020-04-15 10:50:01
你好,一般人增值稅納稅申報表中的銷售額是不含稅金額
2020-06-11 16:59:45
你好,小規模納稅人銷售貨物 ,開具的增值稅專用發票,是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發票上的金額是含稅 的
2022-04-05 12:06:51
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