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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-05-21 14:25

同學你好,借,應付賬款-預提物業(yè)費,18500,應交稅費-應交增值稅-進項,1047.17,貸,銀行存款,18500,以前年度損益調(diào)整,1047.17。

學堂用戶g6mfev 追問

2022-05-21 22:57

老師你好,上年入賬的時候做了 借管理費用物業(yè)費18500 貸 應付賬款18500  借應付賬款18500 貸銀行存款了   老師你這個分錄貸銀行存款那銀行余額就是不平了嘛

王雁鳴老師 解答

2022-05-21 23:34

同學你好,哦,這樣的話,調(diào)整分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項,1047.17,貸,以前年度損益調(diào)整,1047.17。

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你好,根據(jù)正常業(yè)務記錄你們的相關(guān)費用,但是未取得合規(guī)發(fā)票匯算清繳的時候要做利潤調(diào)增,調(diào)表不調(diào)帳
2020-07-01 14:34:58
你好 為什么要沖平 是不發(fā)放的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-06-20 16:25:19
你好,1、現(xiàn)在補提金額的會計分錄是以前年度損益調(diào)整,2 發(fā)放后,是不做要納稅調(diào)減,按今年發(fā)放實發(fā)數(shù)處理,
2020-06-08 11:09:55
你好,用到以前年度損益調(diào)整,要做分錄,匯算清繳表中填調(diào)整的數(shù)據(jù),不用做會計分錄
2020-05-11 09:08:21
你好,你去年已經(jīng)做費用處理了 ?
2019-08-09 12:24:35
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