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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-20 02:20

你好請把題目完整發一下

暖暖老師 解答

2022-05-20 06:17

1借應收賬款22600
貸主營業務收入20000
應交稅費應交增值稅銷項稅2600

暖暖老師 解答

2022-05-20 06:17

2借銀行存款22600
貸應收賬款22600

暖暖老師 解答

2022-05-20 06:17

3借預付賬款20000
貸銀行存款20000

暖暖老師 解答

2022-05-20 06:18

4借原材料16000
應交稅費應交增值稅進項稅額2080
銀行存款1920
貸預付賬款20000

暖暖老師 解答

2022-05-20 06:18

5借應收賬款11300
貸主營業務10000
應交稅費應交增值稅銷項稅13000

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相關問題討論
你好請把題目完整發一下
2022-05-20 02:20:39
你好 銷售的時候,借;應收賬款 30萬*1.13%2B3000 ,貸;主營業務收入30萬 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)30萬*13%,銀行存款3000 收款的時候(如果客戶在第22天付款),借;銀行存款,貸;應收賬款 30萬*1.13%2B3000
2020-05-26 11:24:54
你好 1,不含稅銷售額=26000/1.13,銷項稅額=26000/1.13*13%,?價稅合計=26000 2,不含稅運費金額=300/1.09,銷項稅額=300/1.09*9%,價稅合計金額=300
2022-02-21 10:11:01
同學你好 你的問題是什么
2022-02-21 14:18:16
您好 會計分錄如下 固定資產入賬價值 99450%2B6000/(1%2B9%)=99945 借:固定資產 99945 應交稅費-應交增值稅(進項稅)18433.5 貸:銀行存款 118378.5
2021-09-12 21:17:58
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