
A105000納稅調整明細表里面的扣除類調整項目業務招待費需要填寫嗎?
答: 您好,學員,您要是有業務招待費的話就需要填寫。
所得稅清繳匯算中,納稅調整項目明細表,沒有特別需要填寫開辦費,開辦費是不是全額可以稅前扣除嗎?但是開辦費里包括有的是招待費,要稅前調整嗎?
答: 你好 ;? ?你們是籌建期的話 ;? 還是進入了營業期; 你賬上怎么做賬分錄的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,企業招待費年度報表納稅調整項目明細表內按比例扣除,余下的金額是調增還是調減。謝謝q
答: 您好,一般是調增應納稅額,調增金額=業務招待費的40%,但如果60%扣除限額高于營業收入的千分之五,應該調增金額=業務招待費金額-銷售收入的千分之五

