
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn) 科目余額表里管理費(fèi)用與利潤(rùn)表里管理費(fèi)用金額不符。 原因是去年7月份 記賬 借 管理費(fèi)用 5000 貸 管理費(fèi)用5000 科目余額表顯示期間費(fèi)用8000 利潤(rùn)表顯示3000。是否需要調(diào)整?還是按照利潤(rùn)表的數(shù)字填寫匯算清繳。
答: 影響上年利潤(rùn)調(diào)整以前年度損益調(diào)整,再調(diào)整未分配利潤(rùn)
老師,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表的管理費(fèi)用數(shù)字不一致,匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表怎么填寫
答: 你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計(jì)數(shù)對(duì)不上,匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)嗎,上報(bào)的財(cái)務(wù)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用也是不對(duì)的 我的原因了,因去年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)是沒(méi)問(wèn)題的吧 利潤(rùn)表的是對(duì)的,科目余額表跟總賬的合計(jì)數(shù)是多出來(lái)這筆是不對(duì)的,這樣不用調(diào)增呀 去年已經(jīng)沖掉了,只是不是為啥明細(xì)不顯示這筆,利潤(rùn)表是對(duì)的 后面去核對(duì)了明細(xì)
答: 您好,改成管理費(fèi)用借方紅字

