
應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額2014年結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在,如何處理?
答: 你好,你看一下你們單位是不是有留底
應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是2014年結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在,如何處理?
答: 你好,你未交增值稅里面有余額嗎?正常應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,然后,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸銀行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
交接賬務(wù)時發(fā)現(xiàn)2020年末有未交增值稅貸方余額100元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額181元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借方余額1318元,是否需要對未交增值稅科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。? 這個應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個是什么明細(xì)科目 ???
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有余額雜嗎處理
您好,老師!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末出現(xiàn)借方余額,該如何做賬務(wù)處理?
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額?期末有留底進(jìn)項(xiàng),待抵扣也有余額在借方。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

