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于2017-05-03 16:47 發布 ??1524次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-03 16:48
你好,需要申請退稅
QQ 追問
2017-05-03 16:50
@鄒老師:老師,因為企業只是一些預付預收,沒有收入,這樣怎么做退稅
鄒老師 解答
2017-05-03 16:51
那應當也是結轉以后彌補虧損才是
2017-05-03 17:05
@鄒老師:老師,是在企業所得稅彌補虧損明細表里填寫嗎,是在那一欄填寫呢
2017-05-03 17:08
第一欄的調整后的所得,以及結轉以后彌補的虧損金額
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在報企業所得稅年報的時候,主表“本年應補(退)所得稅額”這一欄是負數,這個該怎么辦
答: 你好,需要申請退稅
老師,企業所得稅年報,本年應補(退)所得稅額為負數,怎么處理?
答: 多交了嗎 申請退稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年報中,企業所得稅應補所得稅額為負數怎么辦
答: 如果確實虧損了可以去稅務退稅 如果不想退 就更正申報 為正數
老師您好,怎么把企業所得稅年報的本年應補(退)所得稅額調整為0
討論
為什么這個企業 所得稅申報表里會生成 應納稅額36000, 應納稅額9000, 實際應納所得額9000,本年應補(退)所得稅額9000?
企業所得稅邏輯檢查提示:更正申報企業所得稅年報本期應補退稅額大于等于上一次申報的稅費,老師這是什么意思,還能申報嗎
1、該公司2018年度應納稅所得額2、該公司2018年度企業所得稅應納稅額3、該公司2018年度應補(退)所得稅額
我公司去年剛成立,沒有業務。但銀行扣了自助使用費等360,發生管理費用,178,收銀行存款利息253.30。凈利潤為-284.7在報企業所得稅年報時,有個期間費用表。銀行發生的360是不是應該填在財務費用-傭金或手續費下面。但這樣在所得稅納稅調整表里面,傭金與手續費是調增的。要調增360元。所以應納稅所得額為75.3。應交所的稅18.83這樣報對嗎?我們實際上是虧損的,沒有收入,怎么還要交所得稅呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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QQ 追問
2017-05-03 16:50
鄒老師 解答
2017-05-03 16:51
QQ 追問
2017-05-03 17:05
鄒老師 解答
2017-05-03 17:08