
老師您好!我們供熱公司收取的暖氣費(fèi)中包含了物業(yè)公司該收的費(fèi)用,我們已經(jīng)按照主營業(yè)務(wù)收入入帳,并且交納了稅款,現(xiàn)在又要給他們退回去,這樣是不是我們就白交了物業(yè)這部分的稅款了。現(xiàn)在退的時候我是不是該做到其他應(yīng)付款里去
答: 本來開始就不應(yīng)當(dāng)計入收入,而應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)付款科目核算
物業(yè)公司收取業(yè)主的裝修押金1000,收取得時候做賬是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在業(yè)主退還裝修押金了,其中860是我們直接抵扣物業(yè)費(fèi)了,剩余140退還現(xiàn)金。退還時的賬貸方抵扣的物業(yè)費(fèi)是記主營業(yè)務(wù)收入還是記應(yīng)收賬款?
答: 借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司,主營業(yè)務(wù)收入是物業(yè)費(fèi),水電費(fèi)是通過其他應(yīng)付款核算的。現(xiàn)在有個別單位索要水電費(fèi)的稅票,如何分錄
答: 你好借制造費(fèi)用-水電費(fèi),貸其他應(yīng)付款

