
老師這個往來要怎么調(diào),個人借款,用了其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款,每次核算費(fèi)用是貸其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款也做個幾筆,借其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)三萬多,其他應(yīng)收款不知怎么的,貸方只有費(fèi)用225101.28借方是204731.65加上其他應(yīng)付負(fù)數(shù)金額是31123.17還加上其他應(yīng)收有期初余額14590.65共計250445.47這么算也是員工欠公司的呀?怎么調(diào)賬
答: 你好!這要看原始憑證,看看復(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。
去年附近房租,沒有開發(fā)票,不是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款嗎,為什么借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款呢
答: 你好,房租不應(yīng)是計入企業(yè)的費(fèi)用么?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請問“其他應(yīng)收款”余額900萬。當(dāng)時記賬公司憑證:借 銀行存款 貸“其他應(yīng)付款-某某”該如何進(jìn)行調(diào)賬?謝謝
答: 你好,是其他應(yīng)收款記成其他應(yīng)付款科目了么?

