
去年12月份做了一筆分錄,原分錄:借:其他應收款54600.01貸:主營業務收入54600.01,發現錯了,應該是沖其他應收款成了,應該是借:其他應收款-54600.01,貸:主營業務收入,現在該怎么調整?
答: 您好,現在你不就是反方向沖一下就行了,收入用以前年度損益調整代替
公司的一筆收入直接轉到老板賬戶了,怎么做分錄借:其他應收款--xx 貸:主營業務收入 可以嗎無票的收入
答: 沒問題,分錄可以這么做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月B,C公司幫A公司收付的款項可能 是上個月的主營業務收入,那我這筆分錄,不應該是:<br>借:其他應收款<br>貸:主營業務收入<br>因為這個收入我在上個月做了分錄:<br>借:應收帳款<br>貸:主營業務收入<br>那此時B.C公司代收支了,應該是<br>借:其他應收款<br>貸:應收帳款<br>借:應付帳款<br>貸:其他應收款你是讓我貸方做主營業務收入,但是這個我在上個月是做了借:應收帳款貸:主營業務收入這時我應該是借:其他應收款貸:應收帳款(不應該是主營業務收入)吧
答: 同學你好 是追問的嗎

