請問公司成本費用支出預付款給其他個人(不是公司 問
同學你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應收款 答
老師你好,年底預提12月份未發的工資,要如果做賬? 問
工資不會發放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業務收入, 應交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉實收資本 答
老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答

受托方服裝代銷如何做分錄?假設受托方月初進了一批服裝。月末統計銷售額1萬,付給委托方6千。
答: 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 對外實際銷售,開出增值稅專用發票時: 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 收到甲公司開出的增值稅專用發票時: 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款--甲公司 支付貨款并計算代銷手續費時: 借:受托代銷商品款 應付賬款--甲公司 貸:銀行存款 其他業務收入
老師,你好,假如銷售額是1000元,銀行收200元,剩下沖返點,怎么做分錄
答: 借:銀行存款200 遞延收益800 貸:主營業務收入1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問開每月的銷售額60000,在內賬里怎么做分錄
答: 你好 請問是銷售收入60000嗎

