
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
老師 期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
答: 你好 留抵稅額是自動(dòng)帶出來的 數(shù)據(jù)不對(duì)要聯(lián)系一下稅局
增值稅申報(bào)表上,上期留抵稅額有3萬,請(qǐng)問這個(gè)什么意思?這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅我需要把數(shù)字填進(jìn)去嗎
老師,這兩個(gè)增值稅申報(bào)表,一個(gè)是22年2月份的,一個(gè)是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
增值稅申報(bào)表上上期留抵稅額是什么意思?對(duì)應(yīng)我們賬上這個(gè)數(shù)據(jù)到哪查呢?

