
老師好!上個(gè)季度開了一份專用發(fā)票,季度報(bào)稅增值稅款都繳納了,這個(gè)季度這份增值稅票退票了請(qǐng)問(wèn)繳納過(guò)的增值稅款還能退款嗎?
答: 同學(xué)好,已經(jīng)報(bào)稅的增值稅專業(yè)發(fā)票退回,需要重新開具紅字專實(shí)際專用發(fā)票。多繳的稅款可以申請(qǐng)退稅也可以留底以后。
上季度已經(jīng)繳納了增值稅稅款
答: 你好 現(xiàn)在咱咨詢啥問(wèn)題?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導(dǎo)致增值稅有多繳,本季度代開專票沒(méi)有繳納增值稅,增值稅用上個(gè)季度的來(lái)抵,請(qǐng)問(wèn)本季度增值稅申報(bào)表抵減的增值稅怎么填寫
答: 增值稅預(yù)繳的在倒數(shù)第二欄填寫 專票的銷售額在1.2欄填寫
小規(guī)模納稅人,第一季度銷售額超過(guò)9萬(wàn),需要繳納增值稅,那第二季度未超過(guò)9萬(wàn),第二季度需要繳納增值稅嗎?
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?

