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lucas
于2017-04-26 10:58 發布 ??639次瀏覽
程老師
職稱: 深圳市攜創技工學校優秀教師
2017-04-26 12:51
3月份的時候,應該借:原材料 貸:應付賬款-某某2688。后面賣了貨他的時候:借應付賬款355.2 ;貸:主營業務收入355.2;支付他2332.8的時候,借:應付賬款2332.8 貸銀行存款2332.8
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你好,請問我們公司欠供應商的錢,供應商給我們摸了零頭,這種應該怎么做賬呀
答: 你好,這個你,進入營業外收入。
老師,我公戶上給供應商個人打款20萬,但供應商不開票,我這樣操作可以嗎?可以的話該怎么做賬
答: 可以的 借庫存商品貸銀行 匯算清繳調增
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問 供應商返利款怎么做賬
答: 供應商返給你們的嗎?這個折扣在發票上開了嗎
我們這個咋個做賬呢?三月份欠了該供應商2688,但是該供應商從我們這拿了355.2的貨,所以轉錢的時候把這筆355.2的貨錢給供應商扣了,直接給他轉的2332.8
討論
,老師,我們上個月錢先付給供應商了,這個月票才過來,怎么做賬
供應商墊資的情況怎么做賬?
供應商給我們的返利要怎么做賬,不是當時的返利而是事后的返利??
供應商給返利要怎么做賬,不是當時的返利而是事后的返利?
程老師 | 官方答疑老師
職稱:深圳市攜創技工學校優秀教師
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