老師,我單位高新,匯算清繳已搞完?,F(xiàn)在要做一個(gè)項(xiàng)目,要求研發(fā)費(fèi)用調(diào)高。那不我又要重新匯算清繳。為了不退稅,還要調(diào)利潤(rùn)總額?
興妍
于2022-05-02 10:48 發(fā)布 ??623次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-02 11:00
你好,是這么回事兒,如果說(shuō)你想把研發(fā)費(fèi)用調(diào)高,那么就意味著你的管理費(fèi)用就高了,那就意味著你的利潤(rùn)低了,如果你不想退稅的話,你只能再調(diào)增。
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你好,是這么回事兒,如果說(shuō)你想把研發(fā)費(fèi)用調(diào)高,那么就意味著你的管理費(fèi)用就高了,那就意味著你的利潤(rùn)低了,如果你不想退稅的話,你只能再調(diào)增。
2022-05-02 11:00:47

要是所得稅報(bào)告,加計(jì)扣除報(bào)告不重新出,會(huì)有什么不好影響?
2020-05-06 18:12:47

現(xiàn)在回頭看,有很多的研發(fā)支出都沒(méi)有算在研發(fā)支出里面,都是算在普通管理費(fèi)用里面了,這種情況還有辦法調(diào)整嗎?
2017-03-02 16:14:00

同學(xué)你好 研發(fā)費(fèi)用29萬(wàn) 正常是100%比例加計(jì)扣除 如果全部符合加計(jì)扣除條件的話 是涉及退稅的 應(yīng)該不繳納稅款 29萬(wàn)大于2.8萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額為0
2024-03-15 11:26:12

老師 我們現(xiàn)在還不是高新企業(yè) 退稅能退嗎?退稅都需要提交什么資料?我可不可以預(yù)繳的時(shí)候暫估這塊費(fèi)用,匯算再調(diào)整這樣就不用退稅了
2020-11-19 01:29:18
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