以前會計一直沒有做進銷項稅額,現(xiàn)在做2022年一月的賬想補上進銷項稅額,但是抵扣票都是去年開的,應(yīng)該把進銷項稅額補在期初嗎?怎么做分錄?
學堂用戶ezajkk
于2022-04-29 21:54 發(fā)布 ??993次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-04-29 22:22
沒抵扣的,都做
建議沒抵扣的都做在去年
借:成本費用,存貨等科目
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
貸:應(yīng)付賬款
本年認證后
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
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沒抵扣的,都做
建議沒抵扣的都做在去年
借:成本費用,存貨等科目
? ? ?應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
貸:應(yīng)付賬款
本年認證后
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
2022-04-29 22:22:11

您好,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)。
2018-04-14 16:29:35

你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-01-20 16:57:18

你好,抵扣1500
進項抵扣銷項不需要做分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 100
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11

您好!不需要單獨做分錄。
2017-02-20 10:06:36
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