老師 請(qǐng)問下發(fā)工資時(shí)且工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)工資合計(jì)50000 扣了100個(gè)人所得稅 用現(xiàn)金支付 做憑證能做成 借:管理費(fèi)用-工資 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 100 庫存現(xiàn)金 49900 這樣做對(duì)嗎?
子兮
于2015-01-07 10:31 發(fā)布 ??921次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2015-01-07 10:51
不計(jì)提不行嗎 直接 借:管理費(fèi)用-工資 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 100 庫存現(xiàn)金 49900 不行嗎?
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你好!工資應(yīng)該先計(jì)提把, 借:管理費(fèi)用-工資 50000 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 100 庫存現(xiàn)金 49900
2015-01-07 10:49:00

同學(xué)你好,發(fā)工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2021-11-29 22:41:05

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2019-10-25 11:34:33

你好
簽發(fā)基本存款帳戶的支票,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:庫存現(xiàn)金
結(jié)轉(zhuǎn)代扣款,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,公積金),應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
2022-06-06 19:51:59

你好,同學(xué)!
個(gè)稅=(60000-5000-2000-2000-1000-1000)*10%-2520=2380,應(yīng)發(fā)放=60000-2000-2380=55620
2021-09-08 22:04:13
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