2016年7月29日,收到電力局綜合樓項目部交來付款申請單申請支付智盛勞務派遣公司勞務費5萬元,出納開具轉賬支票支付。實操的會計分錄是借:工程施工—合同成本—電力局綜合樓—勞務成本 47169.81 應交稅費—應交增值稅—進項稅 2830.19 貸:銀行存款
秀麗的蜻蜓
于2017-04-22 21:41 發布 ??1269次瀏覽
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方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-04-22 21:42
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2017-04-22 21:42:17

你好,第二筆分錄是正確的
第一筆分錄(本月支付貨款并取得發票),這里我看你貸方還有應付賬款科目,是有部分款項還沒有支付嗎?
2020-07-25 16:05:52

你好,分錄如下
借:應交稅費-未交增值稅 28000
應交稅費-應交城建稅 1960
應交稅費-應交企業所得稅 52400
應交稅費-應交教育附加費 840
貸:銀行存款 83200
2022-03-10 15:20:45

你好,退貨做購進相反分錄,而不是進項稅額轉出啊
2017-07-10 09:40:49

你好,預交,借:交應稅費-應交增值稅,貸:銀行存款,不需要做月末結轉到未交增值稅
如果確認了收入就
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-05-10 17:32:43
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