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英子zy
于2017-04-20 16:26 發布 ??1989次瀏覽
洪老師
職稱: 助理會計師
2017-04-23 16:38
增值稅申報表的數是當月你開票的數據,而免抵退稅申報表的數據是你出口,數據已經上傳到海關跟稅局,當期申報的數據,一般你出口,開完發票,海關稅局那邊還沒有數據,免抵退系統還不能申報,要等到下期或者下下期才能申報,所以數據不一樣
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當月出口的貨物,是先申報增值稅申報表,還是先申報免抵退稅申報表?
答: 生產企業在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
免抵退說申報增值稅報表的填寫,附表一應該填在免稅還是免抵退稅
討論
你好,老師,外貿出口退稅企業增值稅申報的申報表需要填寫增值稅減免稅明細申報表嗎?
你好我已在增值稅申報表免抵退欄里填寫了,因不符合要求,要改為免稅處理,增值稅申報表應怎么填
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
免抵退的增值稅納稅申報表在哪里打印?
洪老師 | 官方答疑老師
職稱:助理會計師
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