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于2017-04-20 14:24 發布 ??1207次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2017-04-20 14:38
一般企業都是當月計提,下月發放,根據權責發生制的原則,計提工資通過應付職工薪酬過度的,這樣在醫以后填制匯算清繳的報表的時候,有單獨應付職工薪酬的報表的。 期間損益結轉,增值稅的結轉,還有固定資產折舊的計提,無形資產的攤銷。
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請問老師,計提工資的時候,月底這個也要結轉吧
答: 你好 是的 損益類科目月底都是需要結轉的。
計提工資需要月底結轉嗎?如果結轉的話,怎么結轉
答: 計入管理費用、銷售費用的工資,月末結轉到本年利潤里面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么要計提工資,像那些要結轉的怎么理解起來更容易
答: 一般企業都是當月計提,下月發放,根據權責發生制的原則,計提工資通過應付職工薪酬過度的,這樣在醫以后填制匯算清繳的報表的時候,有單獨應付職工薪酬的報表的。 期間損益結轉,增值稅的結轉,還有固定資產折舊的計提,無形資產的攤銷。
如果三月沒有計提工資 我已經結轉出報表了。我四月發3月工資的時候,計提了再發工資。四月再計提四月的工資可以嗎?相當于計提了兩次在一個月有影響嗎
討論
老師,請問計提工資月末結轉后余額在借方還是貸方啊?謝謝老師
10月份未計提工資,已經結轉損益了,還可以補計提10月份工資嗎?
計提工資和結轉工資的分錄一樣嗎??
如果以前財務工資少計提了,那么我是直接補計提工資還是反結轉再修改
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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