增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
路遙
于2017-04-18 23:48 發(fā)布 ??3614次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-04-18 23:51
公司目前沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,所以也沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),要怎么做分錄?
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"財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2012]15號(hào))第五條規(guī)定,納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08

公司目前沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,所以也沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),要怎么做分錄?
2017-04-18 23:51:06

借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用
2018-03-08 10:15:40

你好,是如何做分錄,還是這個(gè)費(fèi)用用途?
2019-06-04 09:21:56

我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
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