
老師,你好!我是小規模。初次購買稅控盤和技術服務費一共支付480元。抵扣的分錄可以這么寫嗎?借:管理費用 480貸:銀行存款/現金 480抵減增值稅稅額,借:應交稅費--應交增值稅 480貸:管理費用 480
答: 你好,前面都對的,最后一個應該是借管理費用紅字,而不應該是貸方
支付購金稅盤及技術服務費,借:應交稅費——應交增值稅820 借:管理費用 -820,請問這個借方的820和-820是抵扣了,,月末怎么還需要結轉到本年利潤
答: 損益類科目需要結轉到本年利潤
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
支付購金稅盤及技術服務費,借:應交稅費——應交增值稅820 貸:管理費用 820,請問這個貸方的820,月末要結轉到本年利潤嗎
答: 需要結轉到本年利潤 借;管理費用 貸;本年利潤


ゞ______ ̄曉夢覺醒 追问
2017-04-18 16:45
宋生老師 解答
2017-04-18 16:46
ゞ______ ̄曉夢覺醒 追问
2017-04-18 17:31
ゞ______ ̄曉夢覺醒 追问
2017-04-18 17:38
宋生老師 解答
2017-04-18 17:49