
老師,我們是委外加工企業,有個客戶的原材料放到我們加工廠了,出的成品紙賣給這個客戶,我們欠加工廠的加工費,客戶欠我們,這個原材料怎么入賬
答: ?你好? ? 借委托加工物資 -材料費貸? ?原材料? 借委托加工物資-加工費 貸? ?應付賬款? ?借? 庫存商品貸? ?委托加工物資 -材料費委托加工物資-加工費? ? ? 銷售出去 :借? 應付賬款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅? ?借主營業務成本貸庫存商品?
老師,您好。我現在在食品加工企業入職,現在馬上中秋了,公司將自產的月餅用于發放職工福利,我這邊需要怎樣計提、入賬呢?
答: 您好,這個的話,這個是視同銷售的,借 管理費用? 貸 應付職工薪酬——福利費? 借??付職工薪酬——福利費? ?貸 收入? 應交稅費? 然后再結轉成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,我公司是農產品初加工企業,繳納了兩筆費用 ,您看下怎么入賬合適?謝謝
答: 你好 借:管理費用 預付賬款 貸:銀行存款?

