去年公司有張進(jìn)項發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了。后來進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,當(dāng)時的錯誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
咩咩
于2017-04-14 16:49 發(fā)布 ??1511次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-04-14 16:50
本來應(yīng)該轉(zhuǎn)入主營業(yè)成本科目的,現(xiàn)在不知道怎么改錯?
相關(guān)問題討論

要交稅的月份要一起結(jié)轉(zhuǎn)干凈的!
2019-07-05 11:15:11

您好!然后你的問題呢?
2017-04-14 16:50:19

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

同學(xué)你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 23000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
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