
交的企業所得稅印花稅,月末怎么結轉到本年利潤。借本年利潤貸應交稅費對嗎?
答: 。借本年利潤,貸所得稅費用,稅金及附加。
老師,您好,補繳了2021年印花稅和企業所得稅,我做了2筆分錄,1、借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款,2、做:應交稅費-應交企業所得稅、印花稅貸利泣分配-未分配利潤,對嗎
答: 你好,第一個是支付的印花稅,第二個這個是什么的,這個是紅沖計提的嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下2019年4月補繳2018年企業所得稅544.66,分錄:1、借:所得稅費 544.66 貸:應交企業所得:544.66 2、借:應交稅費544.66 貸:銀行存款:544.66 3、本年利潤 :544.66 貸:所得稅費用:544.66。 這個本年利潤就是沖減2019年的利潤嗎?那這個所得稅費用呢?也計入2019年應交企業所得稅?
答: 你好,補繳18年所得稅,分錄:1、借:以前年度損益調整 544.66 貸:應交企業所得:544.66 2、借:應交稅費544.66 貸:銀行存款:544.66 3、借:利潤 分配——未分配利潤 544.66 貸:以前年度損益調整 544.66
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
預繳的所得稅已交費:借:所得稅 貸:應交稅費-所得稅;借:應交稅費-所得稅 貸:銀行;結轉的時候:借:本年利潤 貸;企業所得稅;當全年利潤是負值的話,該怎么走分錄?
老師,季度計提所得稅,借~所得稅費用 貸~應交稅費~企業所得稅 然后,結轉,借~利潤分配~未分配利潤 貸~本年利潤,對嗎


含糊的春天 追問
2022-04-15 16:22
含糊的春天 追問
2022-04-15 16:22
玲老師 解答
2022-04-15 16:23
玲老師 解答
2022-04-15 16:24