
老師:做內(nèi)財(cái)時(shí),開票金額跟實(shí)際銷售金額不符時(shí)怎么做分錄呢(有時(shí)會(huì)預(yù)開發(fā)票,有的銷售后幾個(gè)月后再開發(fā)票)
答: 您好,您做事內(nèi)賬么,內(nèi)賬可以不用考慮開票金額,按實(shí)際銷售額做賬就可以
老師好,12月份老板充值了10000元加油卡,沒有開發(fā)票,分錄是借:預(yù)付 10000貸:銀行10000,這到3月份才收到發(fā)票,開票金額是按消費(fèi)金額開具的,只有9900多,請(qǐng)問我該怎么做分錄啊?
答: 你好!你現(xiàn)在借管理費(fèi)用—加油費(fèi)等 貸預(yù)付賬款9900
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!老師!我這邊有個(gè)問題想咨詢下,如果我開發(fā)票出去的金額開多了開了1800,實(shí)際收到的錢是1600這個(gè)要怎么做分錄?
答: 你好,余下的200元將來還收回來么?

