
1月份開(kāi)的票,3月份紅沖如何座分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)如何做分錄
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 你的成本是怎么做的? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
1月份開(kāi)的票,3月份紅沖如何座分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)如何做分錄
答: 如果1月份開(kāi)的票3月份紅沖,那你應(yīng)該將1月份開(kāi)的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進(jìn)行分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)應(yīng)該在月末作分錄,主要由各種資產(chǎn)和負(fù)債減去其他應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)等,以及相關(guān)稅金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料暫估入庫(kù),月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,除了把原會(huì)計(jì)分錄做紅沖,按實(shí)際的入庫(kù)原材料,結(jié)轉(zhuǎn)分錄還需要紅沖,重做會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝!
答: 你好,借:原材料-暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票來(lái)后,紅字沖回 借:原材料-暫估入庫(kù) 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款

