
進(jìn)項發(fā)票紅字,進(jìn)項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
企業(yè)買酒的進(jìn)項稅額不得抵扣,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。填增值稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里的哪一項?
答: 你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果當(dāng)月增值稅申報表上收入,進(jìn)項稅,銷項稅,報錯了,當(dāng)月報表已經(jīng)上報了。幾個月后自己發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進(jìn)行了調(diào)帳,并計算出了需要補交的增值稅,1、這筆需要補交的增值稅是單獨上交,還是和這個月應(yīng)交的增值稅合并計算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額,進(jìn)項稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報表應(yīng)如何填報,3、計算出需要補交的增值稅在調(diào)帳當(dāng)月的申報表中填在什么地方?
答: 你之前進(jìn)項與銷項都沒申報正確,系統(tǒng)能比對通過?如果要修改這些數(shù)據(jù)要到稅務(wù)局去修改的,如果你單單是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出錯了,那你就在附表二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄填上數(shù)據(jù)申報就可以了。


祿lu 追問
2022-04-13 09:29
暖暖老師 解答
2022-04-13 09:30