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醉熏的香菇
于2022-04-12 21:38 發(fā)布 ??736次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-04-13 09:25
你好,學員,圖片是完整的嗎
冉老師 解答
圖片是所有的題目嗎,學員
不好意思,老師之前忙,沒及時回復的
稍等,老師看看的,這個
2022-04-13 09:26
這個有點復雜的,學員
內容有點多,稍等的
老師寫完發(fā)你的,學員
(1)1、企業(yè)應交所得稅金額=1000000*25%=250000
(2)借所得稅費用250000貸應交所得稅250000
以上是分項的解答的,
合并的解答是如下的
2022-04-13 09:27
(1)1、企業(yè)應交所得稅金額=1000000*25%=250000(2)借所得稅費用250000貸應交所得稅250000
賬務處理金額等于是
1、借銀行存款50000貸應收賬款50000
2、借材料采購80000+1600=81600應交稅費應交增值稅13600貸銀行存款81600+13600= 95200.00
3、借生產成本70000制造費用986管理費用2800貸原材料70000+2800+986
4、借制造費用22000管理費用8000銷售費用1600貸累計折舊22000+8000+1600
5、借生產成本3220制造費用644管理費用2254+80貸應付職工薪酬3220+655+2254+80
6、借銀行存款202000應收票據600000+102000-202000貸主營業(yè)務收入600000應交稅費應交增值稅102000
以上是分小題的分錄的
合并的分錄是如下的
2022-04-13 09:28
賬務處理金額等于是1、借銀行存款50000貸應收賬款500002、借材料采購80000+1600=81600應交稅費應交增值稅13600貸銀行存款81600+13600= 95200.003、借生產成本70000制造費用986管理費用2800貸原材料70000+2800+9864、借制造費用22000管理費用8000銷售費用1600貸累計折舊22000+8000+16005、借生產成本3220制造費用644管理費用2254+80貸應付職工薪酬3220+655+2254+806、借銀行存款202000應收票據600000+102000-202000貸主營業(yè)務收入600000應交稅費應交增值稅102000
以上是全部的解答過程的
這個題目的解題思路都是這樣的
學員可以看看的,這個
有什么不明白的,還可以問的
祝你工作順利,學員
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建安業(yè)企業(yè)預交所得稅的會計分錄怎么做,到了季末實際交所得稅-預交所得稅=應交所得稅的會計分錄怎么做
答: 借:應交稅費貸:銀行存款
要求:(1)計算企業(yè)應交所得稅(在試卷上列出計算過程);(2)編制應交所得稅的會計分錄。
答: 你好,學員,圖片是完整的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是說會計分錄是 借:所得稅費用 50 貸 :遞延所得稅負債 50 還需要做一個會計分錄 借:應交稅費 應交所得稅 貸:所得稅費用
答: 你好,你這個具體的發(fā)生了什么業(yè)務的?
計提所得稅135000。分錄借:所得稅135000貸:應交稅費-應交所得稅135000次月繳款減免了10萬,會計分錄怎么做?
討論
您好!我想問一下所得稅減免額如何做會計分錄。計提所得稅=利潤總額×25%。借:所得稅費用,貸:應交稅費_應交所得稅。那減免額如何做會計分錄
假設不存在納稅調整,按25%計算核算并結轉應交企業(yè)所得稅(1)計算應交企業(yè)所得稅(2)編制計算應交所得稅的會計分錄(3)編制結轉所得稅費用會計分錄
是建安業(yè)的,預交所得稅的會計分錄怎么寫,到了季度計提所得稅是實際交納所得稅-預交所得稅=應交所得稅,這個分錄怎么寫。
小會計準則的補交所得稅和退所得稅的會計分錄
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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冉老師 解答
2022-04-13 09:25
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2022-04-13 09:25
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