
21年收到虛開發票已認證了,建筑行業也結轉成本了,現在稅務局說是虛開發票讓轉出,具體的會計分錄怎么做
答: 借以前年度損益調整? 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借利潤分配? 貸以前年度損益調整
建筑行業,包工出去,材料購進,沒有領用的票據直接使用,現拿到購進材料的發票,如何做領用并且結轉成本呢?
答: 自己做一個入庫和出庫的單據 然后按照發票計入工程施工
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑行業一個月開出大量發票,但是工期較長成本票陸陸續續到,再以后的月份沒有開票也可以結轉成本嗎?
答: 您好 您現在開票成本不夠 可以暫估成本

