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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-10 21:59

你好
調增
這個是實際也的嗎
是的話不需要做賬務處理

七顏 追問

2022-04-10 23:07

有貨,就是沒給開票

七顏 追問

2022-04-10 23:08

原分錄是:借:庫存商品,貸應付賬款

七顏 追問

2022-04-10 23:09

當初以為會給開票,就暫估了,沒合同

七顏 追問

2022-04-10 23:10

估的多,實際少

郭老師 解答

2022-04-11 07:46

借應付賬款
貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤
把多暫估的,紅沖就可以的,這個是已經結轉成本的,沒有結轉成本,借應付賬款貸庫存商品。

七顏 追問

2022-04-11 08:05

老師,第一個分錄我明白是紅沖,第二個分錄為什么是借庫存商品呢?

郭老師 解答

2022-04-11 08:07

結轉了成本嗎?紅沖結轉的成本。

七顏 追問

2022-04-11 08:20

結轉成本了

郭老師 解答

2022-04-11 08:22

需要紅沖,跨年了,不能用主營業務成本做。

七顏 追問

2022-04-11 08:24

那就用借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤,但是這樣庫存又多了啊

郭老師 解答

2022-04-11 08:24

借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配
怎我們會多?

七顏 追問

2022-04-11 08:46

老師,我們暫估的多和實際的少都沒有發票,借應付賬款,貸庫存商品,是把暫估的都紅沖了,是這意思吧

郭老師 解答

2022-04-11 08:47

對的是的是這個意思的。

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相關問題討論
你好 調增 這個是實際也的嗎 是的話不需要做賬務處理
2022-04-10 21:59:17
做相反的分錄把去年的分錄沖掉,再按照發票金額做賬務處理 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-10 12:31:32
將之前的暫估分錄紅沖,然后按實際取得的發票金額重新編制分錄。
2019-03-19 10:32:27
借庫存商品貸銀存 發票到了上面分錄做負數,然后做
2018-12-29 11:40:35
你好,應于月初沖掉,發票到的按發票金額入賬,沒有到的月末在暫估入賬。
2019-11-02 18:08:16
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