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財務小白
于2022-04-10 14:31 發布 ??436次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2022-04-10 14:39
你好!是的,你的理解很對,分錄是對的。
財務小白 追問
2022-04-10 14:42
5.借;利潤分配-未分配利潤貸;以前年度損益調整
2022-04-10 14:57
老師;應交增值稅-進項稅額轉出月末結轉記賬的時候不在應交稅金里嗎
蔣飛老師 解答
2022-04-10 15:16
應交增值稅-應交稅金-進項稅額轉出…一借一貸抵消了,余額為0
2022-04-10 15:21
老師這些憑證做好以后,還有要調整的嗎,銀行存款,庫存商品,應付賬款等不用調整嗎
2022-04-10 15:48
你好!其他不用調整的(不用考慮了)
2022-04-10 15:54
好的,謝謝老師
2022-04-10 16:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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2022-04-10 14:42
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2022-04-10 14:57
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2022-04-10 15:16
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蔣飛老師 解答
2022-04-10 15:48
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2022-04-10 15:54
蔣飛老師 解答
2022-04-10 16:15