
三月份的庫存車已經(jīng)給廠家付完款,并且開完票,四月份廠家通知漲價15000 差價得補給廠家15000 這個分錄如何做賬
答: 同學(xué)你好,一般情況下,這個月根據(jù)付款和收到發(fā)票情況,做分錄,借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:銀行存款等科目,15000元,再根據(jù)銷售情況,結(jié)轉(zhuǎn)差價部分的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品。就行了。
請問廠家補回的差價怎樣做分錄?
答: 這部分返利是沖減產(chǎn)品成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們收到客戶車款是走的公戶,但這臺車是廠家直接給客戶開票,我只賺錢一點差價而已,怎么做分錄
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費


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2022-04-09 16:03
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