
暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2016年12月銷售暫估入庫的產(chǎn)品,商品實際已銷售出去了,如何做會計分錄?我在12月已暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到2017年發(fā)票到了(與暫估的價格不一致,是不是沖紅暫估庫存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?
答: 已結(jié)轉(zhuǎn),沖暫估,按差額調(diào)增庫存及結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
老師我想請問哈,我們是銷售醫(yī)療用品和試劑什么的.我們買機械的時候別人贈送試劑,贈送的試劑我們正常賣,完了贈送購買的機械,例如我購買試劑10萬,別人送了一臺醫(yī)療器械,我賣給醫(yī)院機械賣了8萬,我贈送試劑,這部分開票怎么開,會計分錄怎么做,稅怎么交,成本和庫存如何下?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個業(yè)務(wù)做會計分錄的時候為什么不確定成本、庫存減少的分錄
答: 你好,需要做相應(yīng) 的結(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄的


方老師 解答
2017-04-11 23:47
方老師 解答
2017-04-12 00:11