- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-11 22:09
這道題不怎么會算
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您好,報廢時,借;固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn)。取得收入,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。借:固定資產(chǎn)清理(貸方余額),貸:營業(yè)外收入,或者錯:營業(yè)外支出,貸;固定資產(chǎn)清理(借方余額)。
2017-04-11 21:38:44

你好,借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理
借 固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益
2019-12-27 13:59:06

您好,可以進行盤點處理。
2017-04-12 18:08:48

做記賬憑證就可以了。
2017-02-20 20:16:21

您好,用友U8憑證做好結(jié)賬前的步驟,是先固定資產(chǎn)系統(tǒng)提折舊,再憑證記賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,應收,應付,固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬,最后總賬里結(jié)賬。
2016-10-22 21:50:52
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王雁鳴老師 解答
2017-04-11 21:38
王雁鳴老師 解答
2017-04-11 22:18