
上個(gè)月按照入庫單暫估了成本,這個(gè)月來了發(fā)票且認(rèn)證了,暫估和實(shí)際的沒有差異,該咋做帳啊?
答: 我上月暫估材料后,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本和本月來的票實(shí)際一樣的,不用沖紅了對(duì)嗎?
老師,請問一下不認(rèn)證的發(fā)票,計(jì)入成本,是怎樣做帳
答: 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果我一張成本發(fā)票沒有認(rèn)證,那這個(gè)月這張發(fā)票可以做成本入帳嗎??可以先不做進(jìn)項(xiàng)稅額,做成本入帳嗎?下個(gè)月認(rèn)證了再做做進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄。不做成本這個(gè)科目了。比如:20000成本票,進(jìn)項(xiàng)是1000我這個(gè)月先不認(rèn)證,做帳:借:主營成本20000借:預(yù)付帳款1000,貸銀行豐款21000下個(gè)月我再認(rèn)證:借:應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1000,貸:預(yù)付帳1000這樣可以嗎、????
答: 你好,是可以這樣處理的


珊珊 追問
2017-04-12 16:52
珊珊 追問
2017-04-12 17:17
鄒老師 解答
2017-04-11 21:41
鄒老師 解答
2017-04-12 08:35
鄒老師 解答
2017-04-12 16:59
鄒老師 解答
2017-04-12 17:18