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袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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借:管理費用貸:其他應付款--社保;借:其他應付款--社保貸:銀行存款
2017-04-11 16:23:52

計提社保單位部分借:單位管理費用/業務活動費用等 貸:應付職工薪酬。預算會計不做賬務處理。實際支付借:應付職工薪酬 其他應付款-個人部分 貸:銀行等,預算會計借:事業支出 貸:資金結存。根據實際支付金額做賬。
2019-06-12 16:09:38

先說個大前提;社保時當月交當月(這種情況,不需要計提),工資是下月初計提,下月發放。 繳納時: 管理費用-社保 4800 其他應收款-個人社保 1900 貸:銀行存款
2018-04-13 13:44:18

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2020-07-22 13:33:49

繳納社保,如果當時沒有計提直接做,借:管理費用-公司部分 其他應收款-個人部分 貸:銀行存款 ,計提工資,借:管理費用等-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放工資,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 -個人部分社保 應交稅費-個稅 現金或銀行存款 ,繳個稅,借:應交稅費-個稅 貸:銀行存款
2016-09-28 13:46:21
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