
18年12月份的利潤表里利潤總額是負(fù)數(shù),所以沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,但是在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),算出需要繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是以哪個(gè)為依據(jù)計(jì)提的
答: 你好,按照全年累計(jì)利潤計(jì)算,減去3季度已經(jīng)繳納的所得稅(系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算)
計(jì)提,繳納企業(yè)所得稅的分錄是不是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款利潤表有個(gè)所得稅,這個(gè)所得稅的數(shù)是繳納企業(yè)所得稅的這個(gè)所得稅費(fèi)用的數(shù)嗎?
答: 這個(gè)就是計(jì)入繳納企業(yè)所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
季度計(jì)提企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,為什么做季報(bào)表時(shí)應(yīng)繳企業(yè)所得稅與計(jì)提企業(yè)所得稅有差異?差錯(cuò)在哪?
答: 您好!這個(gè)老師也不確定你為什么會(huì)這樣啊。你計(jì)提的金額是多少,繳納的時(shí)候是多少呢? 你所得稅申報(bào)表上面又是多少呢
企業(yè)所得稅是不是利潤表的營業(yè)利潤累計(jì)數(shù)*25%-所得稅的累計(jì)數(shù)這個(gè)數(shù)計(jì)提所得稅就是應(yīng)繳納的稅呀
預(yù)繳企業(yè)所得稅得按計(jì)提企業(yè)所得稅來繳納嗎?計(jì)提企業(yè)所得稅都是按25%來計(jì)算的嗎?
老師小規(guī)模納稅人,每個(gè)月都要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎和繳納企業(yè)所得稅嗎?如果營業(yè)利潤是負(fù)數(shù)可以不計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表本月凈利潤計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。若凈利潤為負(fù)數(shù),是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。

