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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-07 10:06

開專票的話,價稅合計做賬。

薄荷綠、 追問

2022-04-07 10:07

老師是要進項稅額轉出是嗎

東老師 解答

2022-04-07 10:08

如果認證的話,可以進項稅額轉出。

薄荷綠、 追問

2022-04-07 10:08

已經認證了

東老師 解答

2022-04-07 10:09

那就做進項稅額轉出就可以。

薄荷綠、 追問

2022-04-07 10:09

那就是借:管理費用——福利費
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)貸:銀行存款  直接做這一筆就可以了嗎

東老師 解答

2022-04-07 10:10

對,直接這么做就可以了。

薄荷綠、 追問

2022-04-07 10:11

好的,謝謝

東老師 解答

2022-04-07 10:11

不客氣,幫忙給個五星好評

薄荷綠、 追問

2022-04-07 10:14

公司買了一箱酒,有些用于員工聚餐用,有些用于招待所客戶,購進的發票都是同一張,那該掛福利費還是招待費

東老師 解答

2022-04-07 10:18

你直接進入到福利費就行。

薄荷綠、 追問

2022-04-07 10:21

發票已經認證了,那應該要做兩筆吧,先做一比借:管理費用——福利費   
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸銀行存款
借:管理費用——福利費
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)這樣子?

東老師 解答

2022-04-07 10:22

對做賬的話是這么做。

薄荷綠、 追問

2022-04-07 10:24

好的,謝謝

東老師 解答

2022-04-07 10:25

不客氣,幫忙給個五星好評

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你好 借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅。 境外的服務有的是免稅的。? 所以你可以描述下? 具體是什么業務? ?
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你好 你按你做藍字發票的分錄不變金額負數沖就行
2019-07-27 09:56:37
你好,借應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-06-12 13:12:12
借;管理費用等科目 貸;庫存現金等科目
2017-10-24 13:17:08
你好,如果對方不開紅票直接掛往來賬,如果計入營業外收入需要交企業所得稅。
2017-08-22 14:46:42
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