老師,假如A公司2022年補(bǔ)繳2020年的稅費(fèi)8700元,其中 問(wèn)
同學(xué),你好 22年 借:以前年度損益調(diào)整6660 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 貸:銀行存款 6660 借:營(yíng)業(yè)外支出? 2040 貸:銀行存款2040 答
你好,老師,公司2017年買(mǎi)的車(chē),當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)寫(xiě)的折舊年限 問(wèn)
通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經(jīng)確定不得隨意變更,若要變更需有合理依據(jù)并披露。準(zhǔn)備出售的車(chē)輛,剩余折舊不再計(jì)提,應(yīng)通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目核算出售相關(guān)事宜。 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問(wèn)
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
提問(wèn)公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工 問(wèn)
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師,我們有個(gè)公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),平時(shí)都是0申報(bào),但是 問(wèn)
可以的,老公司可以變更為2032.6.30前預(yù)交 答

你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是每月勾選那份,那份入賬嗎?
答: 不勾選可以先做賬,沒(méi)有認(rèn)證就做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,2018年11月-12月有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是沒(méi)有入賬的,2019年可以入賬么?
答: 要是費(fèi)用也只能做以前年度損益調(diào)整了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
存貨類(lèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以跨年入賬嗎?
答: 可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們賣(mài)布 但是送自己品牌的吊牌,吊牌有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?
老師去年11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我沒(méi)入賬,今年往外開(kāi)的時(shí)候在入還是必須開(kāi)回來(lái)的當(dāng)月入


郭老師 解答
2022-04-07 09:17
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2022-04-07 09:23
郭老師 解答
2022-04-07 09:26