- 送心意
ning老師
职称: 初級會計師,中級會計師
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你好!收取的管理費用的賬務
借:銀行存款
貸:其他業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2022-04-06 13:15:24

你好,同學。
正常的作為企業的稅費處理,稅金 及附加,增值稅處理。
2019-11-16 18:55:42

你好,是站在掛靠方,還是被掛靠方處理?
是內賬,還是外賬
2023-02-24 08:36:48

你好同學,這個看你是怎么操作的,主要是掛靠這塊你可以收取費用的情況下,你是按交通運輸業納稅的。
2019-06-10 17:18:11

我公司無運營權,公司新購幾輛新車掛靠在有運營資質的甲公司名下。我們雙方簽有汽車掛靠協議,約定車輛的所有權使用權及其相關權責均屬我公司。
我公司已付購車款,但購車發票的抬頭為甲公司,這種情況下我能確定車輛為我公司的固定資產并計提折舊嗎?目前,購車發票在我公司,但不知該如何賬務處理?請老師指教?
如果不能,應該如何處理?
2015-12-30 16:50:09
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