小規模年底有未分配利潤,一定要計提盈余公積嗎 問
是的,當年盈利需要計提盈余公積 答
一般納稅人公司只在自然電子稅務局申報工資,一直 問
您好,在匯算清繳前交了支付了就可以了 答
老師,公司賬上只有固定資產折舊,沒有固定資產及折 問
你是軟件做帳還是手工的 固定資產明細帳沒有嗎? 答
老師,請問一下,我們生產型企業,臨時工工資是今天結 問
你好對的 需要計提的 答
老師你好,我這邊在經營的公司建賬初期時,因為有存 問
你好,你這個差額計入到利潤分配未分配利潤就好了。 答

老師,工商年報中的應納稅額是不是應交稅費明細科目貸方所以發生額的合計數呢?
答: 同學您好,不是,應交稅費明細科目借方 發生額的合計數
老師,剛才追問結束了,只能再繼續開個問題,還是關于差額增稅的申報問題,開票額是1243875.85,成本扣除額是1198078.59,差額是45797.26,然后乘以5%,稅額是2289.863。申報的時候發生額是填寫含稅的金額,應該是1246165.73,本期實際 扣除額填1198078.59,表2里出來的應納稅額怎么是5142.43呢
答: 你用不含稅額來填寫的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司去年4.1號上的賬套,應交稅費的期初數是不是要交的3月份的應納稅額數?
答: 你好 如果你的賬務處理沒有問題的話,那么你的理解就是正確的
我現在有筆280塊的增值稅稅控技術費, 已經在表四本期發生額填寫了280元,期末余額也是280元。 我這個月不需要交稅, 是不是在主表的23欄應納稅額減征額就不用填。 等到我要交稅的時候,在填上去
老師這個已交圖片什么意思,我還需要交稅嗎,已交金額2747.63多,應補也是2747.63多他兩數據一樣,應納稅額8000多是我交了一部分,有一部分沒扣,欠款2747.63所以是應補稅額嗎

