APP下載
長情的棉花糖
于2022-04-04 07:39 發布 ??1185次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-04-04 07:46
你好0,因為成本要以實際的來進行結轉的需要的,這個是你實際的成本的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
我的暫估和發票差了0.01,但是已經結轉成本了,咋整
答: 你好,如果是估多了,借:管理費用 貸:原材料等 如果估少了,借:原材料 貸:營業外收入
我8月底開了發票出去,但是我在9月份的賬上才結轉成本,這樣可以嗎?
答: 您好!不可以的。要跟收入配比
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!問題1:暫估成本5000,結轉成本應該是多少呢?問題2:沒有暫估成本,有發票的話,每月需要結轉成本嗎?
答: 你好 0,因為成本要以實際的來進行結轉的 需要的,這個是你實際的成本的
老師 虛開了一樣發票 用什么結轉成本?把賬做平
討論
進來的貨都沒有發票,那能結轉成本嚒?
老師,能幫我細說一下嗎,我特別的不清楚,還有月末我怎么結轉成本,下個月初才會有發票,麻煩您了,謝謝
暫估時,要結轉成本嗎?是當月賣出去時轉,還是等發票來時再轉。謝謝
本月沒有成本發票,做收入時如何結轉成本
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)