老師,請問下 我們公司小紅書平臺 購買的商品,因為 問
抬頭開個人可以嗎, 還是按照對公轉的抬頭開, 轉入的抬頭是 平臺交易資金待清算專戶(小紅書) 答
酒店經營的公司,酒店地方組的是村委會的,電費是交 問
村上給老板說,他們給上市公司都是給復印件的,怎么到我們這就不行了 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
老師,匯算成本類調增金額多會不會預警啊,我成本多結轉了60W,匯算調增30行 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
計提稅金的分錄 也是對的嗎?老師 答

購進時少付款了1.借:在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款2.借:商品進銷差價 貸:在途物資老師入庫時,怎樣做分錄
答: ①購入商品時 借:商品采購 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:商品采購 商品進銷差價 ②發出存貨時 A.收到銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額 B.結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:商品進銷差價 貸:主營業務成本
借:在途物資 應交稅費---應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款這個分錄對嗎? 在途物資:核算企業采用實際成本(進價)進行材料、商品等物資的日常核算、貨款已付尚未驗收入庫的各種物資(即在途物資)的采購成本。
答: 是的,沒有公司商品這個先收到發票可以做這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:在途物資11700貸:銀行存款11700 還是 借:在途物資 10000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1700 貸銀行存款:11700
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 11700
借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當月認證的進項是嗎
增值稅是銷售商品交銷項稅,那買進商品,什么時候有應交稅費-進項稅額?這個就是借方沒有:應交稅費-應交增值稅-進項稅額!假如是增值稅專用發票!
借;在途物資 60000%2B2000%2B1000 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800, 貸;銀行存款 60000%2B2000%2B1000%2B7800
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) -轉讓金融商品應交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) -應交增值稅(轉出未交增值稅)

