(1)2月8日領用A材料3000元,其中1800元用于生 產甲產品,1200元用于生產乙產品; (2) 2月22日領用C材料1000元用于乙產品生產; (3)2月26日核算本期職工工資共計91 000元,其 中生產工人工資46000元(生產甲產品工人29000元 ,乙產品工人工資17000元),車間管理人員工資 18000元,廠部管理人員工資16000元,銷售部門人 員工資11000元; (4) 2月28日支付車間水電費4000元。 本期投產產品全部完工,其中甲產品完工80件, 乙 產品完工20件。要求:完成上述業務會計分錄,結 轉本期完工產品成本。
含糊的鴨子
于2022-04-02 12:20 發布 ??737次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-02 12:28
1借生產成本-甲產品1800
-乙產品1200
貸原材料3000
相關問題討論

1借生產成本-甲產品1800
-乙產品1200
貸原材料3000
2022-04-02 12:28:51

借;工程施工——間接費用 貸;銀行存款
2016-05-10 09:33:05

你好!沖減多計提的水電費通過以前年度損益調整科目來調整,計提分錄你怎么做的?原分錄紅數就可以只是管理費用-水電費改成以前年度損益調整就可以
2016-05-02 21:57:32

如果有錯 就是紅沖錯的 做上正確的分錄
2019-06-18 10:15:20

同學你好
1;
借,生產成本一A90
貸,原材料一甲60
貸,原材料一乙30
2;
借,生產成本一B70
貸,原材料一甲30
貸,原材料一乙40
3;
借,制造費用
貸,銀行存款
4;
借,制造費用
貸,銀行存款
5;
借,生產成本一A5
借,生產成本一B4
借,管理費用
貸,制造費用
貸,應付職工薪酬;
2021-12-02 11:25:56
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