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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 08:59

同學你好
對的
自己買的這樣做就可以

醉熏的戰斗機 追問

2022-04-02 11:27

還是要:借:資本性支出 貸:銀行存款   借:固定資產 貸:資產基金-固定資產?

樸老師 解答

2022-04-02 11:33

直接計入固定資產就可以

是什么賬戶支付的

醉熏的戰斗機 追問

2022-04-02 11:51

工會的賬

樸老師 解答

2022-04-02 11:56

工會是單獨核算的吧

醉熏的戰斗機 追問

2022-04-02 14:43

是??!單獨核算

樸老師 解答

2022-04-02 14:50

同學你好
直接計入送溫暖就可以

醉熏的戰斗機 追問

2022-04-02 15:09

空調,跑步機,電腦這些都不錄固定資產?

樸老師 解答

2022-04-02 15:15


送出去的直接計入送溫暖

醉熏的戰斗機 追問

2022-04-02 15:23

我沒說是送出去啊,是工會建設職工之家購買的!老師有認真看我的問題嗎?

樸老師 解答

2022-04-02 15:28

同學你好
那就
借固定資產
貸銀行存款
然后按月折舊
借行政支出-商品和服務支出

貸累計折舊
這樣

上傳圖片 ?
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同學你好 對的 自己買的這樣做就可以
2022-04-02 08:59:17
借,固定資產 貸,暫存款
2019-12-31 15:40:23
借:事業支出 貸:資金結存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結賬時,對已完工的項目,撥入專款與撥出??睢⒑蛯?钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結轉下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設帳.
2023-01-31 14:16:56
您好,可以這樣做。
2016-12-17 13:03:06
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