國家給公司的穩崗返還 怎么做會計分錄呢 問
借:銀行存款,貸:營業外收入或其他收益,小企業會計準則用營業外收入,企業會計準則用其他收益。 答
去年是預交 借:所得稅費用 貸:應交稅費 問
計提與繳納金額不一致? 答
離職補償金的會計分錄怎么寫 問
計提時 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 —— 辭退福利 支付時 借:應付職工薪酬 —— 辭退福利 貸:銀行存款或庫存現金 如果涉及到個人所得稅的代扣代繳,還需要做以下分錄: 計提個人所得稅時 借:應付職工薪酬 —— 辭退福利 貸:應交稅費 —— 應交個人所得稅 繳納個人所得稅時 借:應交稅費 —— 應交個人所得稅 貸:銀行存款 答
你好老師我們有2比廣告費一筆4998和一筆10008元, 問
您好,公司是主營什么的 答
預收物業服務費56月的款項31.8w,并且開了發票了,這 問
根據會計準則,對于預收款項且已開具發票的情況,雖然發票已經開具,但收入的確認應遵循權責發生制原則,即只有在提供了相關服務,滿足收入確認條件時才能確認收入。在 4 月,5 月和 6 月的物業服務尚未提供,所以不能在 4 月就確認 5、6 月的收入。 正確的賬務處理是在 4 月收到款項并開具發票時,做分錄:借:銀行存款 31.8 貸:預收賬款 30 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分別根據當月實際提供的物業服務,將預收賬款轉為收入,假設 5、6 月確認的收入金額相同,每月確認收入的分錄為:借:預收賬款 15 貸:主營業務收入 15。 答
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