老師,公戶(hù)付款的一些材料款,開(kāi)不了票,怎么辦? 问
那我怎樣處理,怎么做憑證 答
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的 问
資產(chǎn)原值:要填,按改建支出成本填。 納稅調(diào)增:有稅會(huì)差異就在 A105080 表第 7 列填;無(wú)差異則不調(diào)。 稅收折舊、攤銷(xiāo)額:符合稅法規(guī)定按當(dāng)年稅法可扣攤銷(xiāo)額填,不符則按稅法計(jì)算可扣額填,不為 0 答
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)成本法的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě) 问
終止其他權(quán)益工具投資,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:其他權(quán)益工具投資-成本 -公允價(jià)值變動(dòng) 盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);結(jié)轉(zhuǎn)其他綜合收益,借:其他綜合收益 貸:盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn); 答
老師,我們是一個(gè)雞蛋生產(chǎn)廠家。但是我們既有自產(chǎn) 问
是的,按理解,外購(gòu)部分對(duì)應(yīng)的所得稅是不免稅的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票,是否要交個(gè)稅,跟具股票不同, 问
境內(nèi)上市公司 流通股:轉(zhuǎn)讓暫不征個(gè)稅。 限售股:按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”,20% 稅率征,應(yīng)納稅所得額 = 轉(zhuǎn)讓收入 -(原值 %2B 合理稅費(fèi) ),原值等不能準(zhǔn)確計(jì)算時(shí)按收入 15% 核定。 境外上市公司 按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”,20% 稅率征,應(yīng)納稅所得額 = 轉(zhuǎn)讓收入 - 原值 - 合理費(fèi)用 。 新三板掛牌公司 非原始股:轉(zhuǎn)讓暫免個(gè)稅。 原始股:按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”,20% 稅率征。 答

我們是物業(yè)公司,預(yù)算表中,每個(gè)月小業(yè)戶(hù)收入是30萬(wàn),但是我們預(yù)計(jì)實(shí)際支出是50萬(wàn),剩余的20萬(wàn)甲方(大業(yè)主來(lái)補(bǔ)充),但是以物業(yè)費(fèi)入賬并開(kāi)票。提前一個(gè)月月底申請(qǐng)。相當(dāng)于大業(yè)主不交物業(yè)費(fèi),我們花費(fèi)的超出收入的情況下,超出部分大業(yè)主給我們,相當(dāng)于給我們物業(yè)費(fèi)了,相當(dāng)于打包價(jià)。比如我七月底預(yù)計(jì)8月要花50萬(wàn),7月小業(yè)主會(huì)有30萬(wàn)入賬,剩余20萬(wàn),讓大業(yè)主打給我們,并開(kāi)票。8月20萬(wàn)我收到了,并開(kāi)票了,這20萬(wàn)我可以全額確認(rèn)收入么?還是按實(shí)際花費(fèi)情況確認(rèn)收入?花一筆,確認(rèn)一筆對(duì)應(yīng)收入?比如我8月一共收到50萬(wàn),其中30萬(wàn)是小業(yè)主的,然后我實(shí)際花費(fèi)35萬(wàn),我應(yīng)該確認(rèn)的收入是35萬(wàn)還是50萬(wàn)
答: 按實(shí)際花費(fèi)情況確認(rèn)收入就行了
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模物業(yè)公司業(yè)主交物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)米和油,送的米和油怎么入賬?分錄怎么做
答: 你好,先做庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi),米油 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
物業(yè)公司收到個(gè)人明年的物業(yè)費(fèi)怎么入賬。去年個(gè)人拖欠的物業(yè)費(fèi)怎么入賬
答: 同學(xué),你好 收到去年 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收明年 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款


欣欣子 追问
2022-03-30 11:22
樸老師 解答
2022-03-30 11:30